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兰溪市经济和信息化局2025年部门预算
市经济和信息化局
主动公开
发布时间: 2025-02-24 14:46
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一、兰溪市经济和信息化局部门概况
(一)主要职能
(二)兰溪市经济和信息化局部门机构设置情况
二、2025年兰溪市经济和信息化局部门预算安排情况说明
(一)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年收入预算情况说明
(三)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年支出预算情况说明
(四)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年兰溪市经济和信息化局部门部门预算表
(一)2025年兰溪市经济和信息化局部门收支预算总表
(二)2025年兰溪市经济和信息化局部门收入预算总表
(三)2025年兰溪市经济和信息化局部门支出预算总表
(四)2025年兰溪市经济和信息化局部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年兰溪市经济和信息化局部门一般公共预算支出表
(六)2025年兰溪市经济和信息化局部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年兰溪市经济和信息化局部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年兰溪市经济和信息化局部门政府性基金预算支出表
(九)2025年兰溪市经济和信息化局部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年兰溪市经济和信息化局部门项目支出预算表
(十一)2025年兰溪市经济和信息化局部门项目支出绩效表
一、兰溪市经济和信息化局部门概况
(一)主要职能
1. 拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2. 监测分析全市经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进工业强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。指导散装水泥和新型墙体材料的推广应用、认定和改革工作。负责指导散装水泥行政管理和执法工作,推进散装水泥发展和应用。
8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。推动民营经济高质量发展。指导全市营商环境建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,兰溪市经济和信息化局部门预算包括:兰溪市经济和信息化局本级预算、兰溪市新型墙体材料和散装水泥发展中心预算。
二、2025年兰溪市经济和信息化局部门预算安排情况说明
(一)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,兰溪市经济和信息化局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市经济和信息化局部门2025年收支总预算8740.64万元。
(二)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年收入预算情况说明
兰溪市经济和信息化局部门2025年收入预算8740.64万元,比上年执行数减少3277.77万元,下降27.27%,主要是资源勘探工业信息等支出减少5109.38万元,城乡社区支出增加306.94万元,其他支出增加1618万元。
其中:一般公共预算收入6196.1万元,占70.89%;上年结转结余2544.54万元,占29.11%。
(三)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年支出预算情况说明
兰溪市经济和信息化局部门2025年支出预算8740.64万元,比上年执行数减少3277.77万元,下降27.27%,主要是资源勘探工业信息等支出减少5109.38万元,城乡社区支出增加306.94万元,其他支出增加1618万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出149.93万元、卫生健康支出31.43万元、城乡社区支出306.94万元、资源勘探工业信息等支出6562.82万元、住房保障支出71.52万元、其他支出1618万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出810.83万元,占9.28%;日常公用支出109.05万元,占1.25%;项目支出7820.76万元,占89.47%。
年终结转结余0万元。
(四)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
兰溪市经济和信息化局部门2025年财政拨款收支总预算8740.64万元。收入包括:一般公共预算收入8740.64万元;支出包括:社会保障和就业支出149.93万元、卫生健康支出31.43万元、城乡社区支出306.94万元、资源勘探工业信息等支出6562.82万元、住房保障支出71.52万元、其他支出1618万元。
(五)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算当年拨款8740.64万元,比上年执行数减少3277.77万元,下降27.27%,主要是资源勘探工业信息等支出减少5109.38万元,城乡社区支出增加306.94万元,其他支出增加1618万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出149.93万元,占2.22%;卫生健康支出31.43万元,占0.46%;城乡社区支出306.94万元,占4.54%;资源勘探工业信息等支出6199.62万元,占91.72%;住房保障支出71.52万元,占1.06%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.37万元,主要用于离退休经费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.04万元,主要用于在职人员养老保险缴费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.52万元,主要用于在职人员职业年金缴费。
(4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)49万元,主要用于企业在职退役志愿兵托底工资补助。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.81万元,主要用于行政及参公人员缴纳基本医疗保险支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.61万元,主要用于事业人员缴纳基本医疗保险支出。
(7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)306.94万元,主要用于城乡社区方面的支出。
(8)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)673.61万元,主要用于行政人员经费和日常公用经费。
(9)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)2163.34万元,主要用于省工业与信息化发展财政专项资金的企业补助。
(10)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)51.34万元,主要用于事业人员经费。
(11)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)525万元,主要用于中小微企业高质量培育发展。
(12)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2786.32万元,主要用于企业数字化改造项目、涉企业荣誉奖励资金、技术改造和技术创新项目奖励。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.52万元,主要用于在职人员公积金缴费。
(六)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明
兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算基本支出919.88万元,其中:
人员支出810.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
日常公用支出109.05万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
兰溪市经济和信息化局部门2025年政府性基金预算当年拨款1981.2万元,比上年执行数增加1981.2万元,增长100%,主要是资源勘探工业信息等支出增加363.2万元;其他支出增加1618万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出363.2万元,占18.33%;其他支出1618万元,占81.67%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)363.2万元,主要用于超长期特别国债安排的制造业支出。
(2)其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)1618万元,主要用于不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的其他支出。
(八)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年国有资本经营预算支出情况说明
兰溪市经济和信息化局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于兰溪市经济和信息化局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兰溪市经济和信息化局部门2025 年“三公”经费预算数为1.86万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是均未安排因公出国(境)工作。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.86万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。上级和同级经信接待及工作交流等支出。持平的主要原因是预计支出与去年相等。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年及上年均未安排购置公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元,所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)
2025年兰溪市经济和信息化局本级、局属新型墙体材料和散装水泥发展中心(参公事业单位)的机关运行经费财政拨款预算109.05万元,比上年预算增加19.78万元,增长22.16%,主要是其他商品和服务支出增加14万、办公费增加4.2万元、其他交通费用增加1.6万元。
2.政府采购情况
2025年兰溪市经济和信息化局部门各单位政府采购预算总额43万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,兰溪市经济和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆,中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明
2025年兰溪市经济和信息化局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及资金7820.76万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。
17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指反映工业和信息化产业发展的支出。
19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监
管(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和
管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
21. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和
管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。