• 信息索引号:

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  • 主题分类:

    财政、金融、审计/审计

  • 体裁分类:

    其他

  • 文件名称:

    ​赤溪街道2024年度内部审计工作计划

  • 信息名称:

  • 发布机构:

    赤溪街道

  • 发文字号:

    便签5号

  • 成文日期:

    2024-02-27

  • 公开方式:

    主动公开

  • 登记号:

  • 信息有效性:

    有效

​赤溪街道2024年度内部审计工作计划
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发布时间: 2024-05-06  09:33

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为加强街道内部审计监督,充分发挥内部审计作用,推动街道加强内部管理,提高管理水平和财政资金使用效益,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《兰溪市人民政府办公室关于进一步做好内部审计工作的实施意见》(兰政办发〔2023〕25号)和《兰溪市人民政府赤溪街道办事处内部审计工作制度》(赤街办发〔2023〕7号)的规定,结合街道2024年工作实际和具体要求,特制定2024年内审工作计划。 

一、指导思想

深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕内部审计领导小组确定的各项目标任务,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,以推进审计理念、制度和方法创新为根本动力,依法全面履行审计监督职责,确保党中央大政方针和决策部署落实到位,更好把审计成果转化为治理效能,不断提升新时代审计事业高质量发展,为街道经济社会高质量发展提供有力支持。

二、工作要求和目标

一是加强统筹,完善审计计划管理和审计质量控制。实行审计资源整合优化、合理有效配置,严格遵守操作规程,防范审计风险。

二是加强管理,落实不同审计项目的精准实施。进一步贯彻落实中央八项规定精神,严格执行各项财经纪律,切实提高各项资金的使用规范性。

三是加强监督,注重审前调查和审后整改。有力督促主管部门及被审计单位抓好审计整改工作,加大边审边促和审后检查的“双督促”力度,压实整改责任,实现审计整改时效、实效“双提升”的目标。

三、审计项目安排

(一)财务收支审计

主要对赤溪街道部分村级组织2023年财务收支情况进行审计。关注收入支出的真实性、合理性、合法性,以及各单位遵守各项财经纪律情况,促进村级组织规范资金使用,严格落实相关管理制度要求,完善内部管理机制,防范潜在的漏洞和风险。

(二)专项审计

1.采购管理专项审计

主要对赤溪街道办事处党政综合办2023年采购情况进行专项审计。关注采购预算的制定、采购程序的规范性、采购合同的合法性等。促进街道采购管理制度的完善和优化,保障街道采购制度的正确实施,节约财政资金提高经济效益。

2.“一事一议”资金专项审计

主要抽取街道部分村级组织在2022—2023年开展一事一议项目对项目实施及奖补资金的拨付使用情况进行审计。关注项目手续和资料完整性、建设程序合规性;项目建设是否严格遵循项目预算管理制度,报账奖补资金是否专款专用,村级配套资金是否真实到位,资金使用明细是否张榜公布,项目考核验收后的绩效评价是否及时跟进。确保工程项目的合规性、合法性,优化工程项目的管理,保障财政奖补资金用在明处。

兰溪市赤溪街道办事处内部审计领导小组


2024年2月27日


赤溪街道2024年度审计项目计划表

序号

审计对象

审计内容

审计方式

预计完成时间

备注

1

部分村级组织

财务收支审计

委托审计

8月底前

以市里抽取为准

2

赤溪街道办事处党政综合办

专项审计

内部审计

8月底前


3

后龚村施家桥头渠道及水泵房改造工程

专项审计

内部审计

6月底前


4

石龙头村渠道及池塘护岸工程

专项审计

内部审计

6月底前


5

杨塘村姓方渠道及机埠设备建设工程

专项审计

内部审计

6月底前



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