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    兰溪市发展和改革局2022年度部门决算

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    市发展和改革局

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兰溪市发展和改革局2022年度部门决算
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发布时间: 2023-10-11 14:54

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一、概况...........................................( 3 )

(一)部职责..................................( 3 )

(二)机构设置..................................( 8 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 8 )

三、2022年度部门决算情况说明......................( 8 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................( 8 )

(二)收入决算情况说明..........................( 8 )

(三)支出决算情况说明..........................( 9 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 9 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 9 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 13 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 13 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说( 13 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 13 )

(十)机关运行经费支出说明.....................( 16 )

(十一)政府采购支出说明.......................( 16 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...............( 13 )

(十三)预算绩效情况说明.......................( 17 )

四、名词解释......................................( 21 )

五、附件..........................................( 26 )

一、概况

(一)部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市长三角一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业支持、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。承担国防动员委员会的有关工作、国民经济动员办公室的日常工作、国防科技工业综合协调与管理相关职责。推动实施军民融合发展战略。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府、金华市政府定价目录,组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市企业投资登记备案和核准。按权限审批政府投资项目和核准、备案企业投资项目。负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目的初步设计和项目概算审查审批工作。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革。

9.负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责组织申报省、金华市重点建设项目,编制市重点建设项目计划并组织实施,负责区域范围内省、金华市以及我市重点建设项目的评估督导工作。按分工做好区域范围内的省、金华市以及我市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时性机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题和建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。参与各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

13.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设,综合协调全市公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其它产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。参与数字兰溪建设。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革级有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口县区之间的合作协议。研究制定全市国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施。牵头实施山海协作工程。

18.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。研究提出全市能源发展战略和重大政策建议。拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。组织制定能源体制改革、结构调整方案,推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警,承担电力运行管理、电力电量综合平衡,监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制,拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全市节能降耗工作,组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设。指导能源利用监察(监测)和执法工作。承担市节能降耗办公室的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,发改局部门决算包括:局本级决算、兰溪市价格认证中心单位决算。

从预算单位构成看,本部门内设:价格认证中心办公室、能源科、服务业科、体改科、投管科、价管科、综合科、项目办、行政审批科、社会建设科、国防动员科、人防指挥信息保障中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11376.22万元,支出总计11376.22万元,与2021年度相比,各减1413.44万元,下降11.05%。主要原因是:减少部分各级补助资金

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11376.22万元;包括财政拨款收入11376.22万元(其中,一般公共预算11376.22万元,政府性基金预0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11376.22万元,其中基本支出988.36万元,占8.69%;项目支出10387.85万元,占91.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11376.22万元,支出总计11376.22万元,与2021年相比,各减少1413.44万元,下降11.05%。主要原因是减少部分各级补助资金;财政拨款支出年初预算数6859.06万元,完成年初预算的165.86%,主要原因是年中增加部分上级补助。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11376.22万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1413.44万元,下降11.05%。主要原因是:减少部分各级补助资金

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11376.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2353.92万元,占20.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出44万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出16.02万元,占0.14%;卫生健康(类)支出20.33万元,占0.18%;节能环保(类)支出11万元,占10%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出2182万元,占19.18%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出6748.95万元,占59.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6859.06万元,支出决算为11376.22万元,完成年初预算的165.86%,主要原因是年中增加部分上级补助。其中:

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为687.72万元,支出决算为653.89万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及实际使用。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为93.98万元,支出决算为93.97万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约,严格把控各项支出。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为316.03万元,支出决算为298.13万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整及实际使用。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为1108.16万元,支出决算为1301.93万元,完成年初预算的117.49%,决算数大于预算数的主要原因是该项目主要为上级补助资金项目,年中有资金追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为889.4万元,支出决算为44万元,完成年初预算的4.95%,决算数小于预算数的主要原因是该项目主要为上级补助资金项目,我局根据实际进度拨付补助金额。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.02万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.57万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.37万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为5万元,完成年初预算的41.67%,决算数小于预算数的主要原因是该项目为该项目主要为上级补助资金项目,我局根据实际进度拨付补助金额。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2182万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为3717.82万元,支出决算为6748.95万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.36万元,其中:

人员经费916.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、住房公积金、退休费等。

公用经费71.63万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、交通费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支决算总体情况说明

本部门2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.74万元,支出决算为4.27万元,完成全年预算的48.86%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是发改局本级2022年度无公务用车,无相关公务用车运行维护费产生,认证中心2022年度未开展公务接待活动等

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,减少4.21万元,下降100%,主要原因是发改局本级2022年度无公务用车,无相关公务用车运行维护费产生,认证中心2022年度新购入一辆公务用车,暂未在该年度产生相关公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为4.27万元,占100%,与2021年度相比,增加0.78万元,上升22.35%,主要原因是发改局2022年度增加部分公务接待活动,上调了相应预算。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.21万元,支出决算为17.93万元,完成全年预算的74.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度发改局本级无公务用车,无相关公务用车运行维护费产生,该年度发改局本级划转价格认证中心20万元预算指标,用于购置一辆公务用车,共使用17.93万元

公务用车购置全年预算数为20万元,支出决算为17.93万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的89.65%。决算数于全年预算数的主要原因是2022年度发改局本级划转认证中心20万元预算指标,用于购置一辆公务用车,共使用17.93万元。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为4.21万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是发改局本级2022年度无公务用车,无相关公务用车运行维护费产生。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为4.28万元,支出决算为4.27万元,完成全年预算的99.77%。国内公务接待37批次,累计340人次。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作调研交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我局厉行节约,严格把控公务接待费支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出4.27万元,主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作调研交流等接待37批次,累计340人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为68.81万元,支出决算为65.54万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整;比2021年度增加4.78万元,增长7.87%,主要原因是人员调整

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6926.66万元,其中:政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出6903.35万元、政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额23.26万元,占政府采购支出总额的0.34%。其中,授予小微企业合同金额23.26万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.09%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.91%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,兰溪市发展和改革局(部门)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是2022年度新购置的商务车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市发展和改革局(部门)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目28个,共涉及资金10274.64万元,占一般公共预算项目支出总额的90.32%。

年度无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市发展和改革局在2022年度部门决算中反映价格管理项目及价格信息采集费项目绩效自评结果。

价格管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保了成本监审合理公平公正,为价格制定提供了可靠依据。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附价格管理项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

价格管理

项目负责人

龚婕

预算单位盖章

301000-兰溪市发展和改革局

主管单位

301-兰溪市发展和改革局

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

6

6

6

0

100.00%

其中:一般公共预算本级资金

6

6

6

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保成本监审合理公平公正,为价格制定提供可靠依据。

确保了成本监审合理公平公正,为价格制定提供了可靠依据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(10.00分)

成本监审(调查次数)

≥4

≥4

10.00

10.00


质量指标(20.00分)

政府定价

保障政府定价合理

20.00

20.00


时效指标(20.00分)

工作及时性

2022年度完成当年价格监管

20.00

20.00


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(20.00分)

业务保障能力提升情况

保障价格监管业务开展

20.00

20.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(20.00分)

为价格制定提供依据

为价格制定提供可靠有效的依据

20.00

20.00


满意度指标(10.00分)

服务对象满意度指标(10.00分)

服务对象满意度

≥90%

≥95%

10.00

10.00


  

100

100


自评结论

说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。

 

价格信息采集费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.完成支付价格认定专家费;2.完成价格认定市场调查机制调查点管理经费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附价格信息采集费项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

价格信息采集费

项目负责人

李碧华

预算单位盖章

301002-兰溪市价格认证中心

主管单位

301-兰溪市发展和改革局

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

4.3

4.3

4.3

0

100.00%

其中:一般公共预算本级资金

4.3

4.3

4.3

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障中心职责工作正常开展。

保障了价格认证中心职责工作的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(20.00分)

协助提出机关办理案件数

≥150

≥181

20.00

20.00


质量指标(10.00分)

价格数据质量水平

≥90(%)

≥100(%)

10.00

10.00


时效指标(20.00分)

支付时间

2022

2022

20.00

20.00


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(20.00分)

协助提出机关办理案件

协助提出机关办理案件

20.00

20.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(20.00分)

为价格制定提供依据

为提出机关提供价格依据

20.00

20.00


满意度指标(10.00分)

服务对象满意度指标(10.00分)

提出机关经办人员满意度

≥90%

≥95%

10.00

10.00


  

100

100


自评结论

说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政对我部门共同富裕工作经费进行了重点评价,至公开之时,评价结果未出

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指反映发展与改革事务方面的支出,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映发展与改革事务方面的支出,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项):指反映发展与改革事务方面的支出,物价管理方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):指反映发展与改革事务方面的支出,事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映发展与改革事务方面的支出,除上述项目之外的其他发展和改革事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出,政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出,除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出,用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出,按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出,财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出,财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映政府节能环保支出,能源节约利用方面的支出。

27.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指反映政府节能环保支出,能源管理事务方面的支出,除上述项目以外的其他能源管理支出

28.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出,除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指集中反映政府用于住房方面的支出,用于保障性住房方面的支出,用于老旧小区改造方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

兰溪市发展和改革局



预算单位

项目名称

自评结论

兰溪市发展和改革局

(本级)

发展和改革专项资金2022

兰溪市发展和改革局

(本级)

服务业发展资金项目

兰溪市发展和改革局

(本级)

2022年新能源汽车推广应用

兰溪市发展和改革局

(本级)

对口工作经费

兰溪市发展和改革局

(本级)

价格管理

兰溪市发展和改革局

(本级)

列车运营补贴费用

兰溪市发展和改革局

(本级)

能源工作费用

兰溪市发展和改革局

(本级)

铁路建设工作经费

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪一中学扩建工程

兰溪市发展和改革局

(本级)

通江挂职干部工作经费

兰溪市发展和改革局

(本级)

年产120万片化合物半导体基板项目材料

兰溪市发展和改革局

(本级)

共同富裕工作经费

兰溪市发展和改革局

(本级)

发改专项资金2021

兰溪市发展和改革局

(本级)

信用信息平台

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪市溪西片老旧小区有机更新及停车位改造(一期)项目

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪市兰荫村(5号区)老旧小区有机更新及停车位改造

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪市老旧小区有机更新及停车位改造(三期)项目

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪市老旧小区有机更新及停车位改造(四期)

兰溪市发展和改革局

(本级)

2021年物流创新发展试点补助

兰溪市发展和改革局

(本级)

JMRH资金补助

兰溪市发展和改革局

(本级)

服务业工作先进个人

兰溪市发展和改革局

(本级)

扩大有效投资工作

兰溪市发展和改革局

(本级)

通江县东西部协作办工作经费

兰溪市发展和改革局

(本级)

援助新疆一师五团建设资金

兰溪市发展和改革局

(本级)

兰溪市通用机场方案研究及前期服务工作项目

兰溪市发展和改革局

(本级)

2021年诗路文化带建设资金

兰溪市发展和改革局

(本级)

2022年省诗路文化带建设资金

兰溪市价格认证中心

价格信息采集费


附件:2022年度发改局部门决算公开附表.xls



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