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兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年部门决算
市文化和广电旅游体育局
主动公开
发布时间: 2022-09-30 15:53
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一、概况
(一)部门职责
市文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委、市委关于文化和广电、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电、旅游、体育、文物工作的领导。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订政策措施并组织实施。
2.统筹规划全市文化广电文物事业、文化产业相关门类、旅游产业和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、旅游和体育融合发展,推进文化旅游体育、广播电视、文物体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。
4.负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。
6.加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作。负责全市广播电视行业管理工作。指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化、旅游、体育人才队伍建设,指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
7.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施,指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业高质量发展。组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。促进文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
9.负责全市体育事业的管理工作,指导开展群众性的体育活动,组织开展全市体育竞赛;协调全市公共体育设施的规划、建设和管理,负责公共体育设施的督查;指导发展体育经济和经营活动,归口管理体育市场,负责体育彩票的管理工作;指导和组织运动员队伍建设及业余训练,加强体育队伍的综合素质;负责管理体育系统及民间体育的对外交往活动。
10.指导协调全市文物保护利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管,配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设,指导全市非国有博物馆发展,指导开展社会文物工作。
11.负责全市文化、广播电视、旅游和体育有关事项审批,监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、旅游和体育市场,指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。
12.负责全市文化市场综合执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设,受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场投诉和举报,组织查处重大违法违规活动,维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全稳定工作。负责文化、广播电视、旅游和体育行业安全监督管理。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广电、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进文化阵地建设,大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使公共文化服务体系建设更加完善,文化广电旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。
(二)机构设置
从预算单位构成看,兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。
纳入兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.兰溪市文化和广电旅游体育局(本级);
2.兰溪市文化馆;
3.兰溪市图书馆;
4.兰溪市博物馆;
5.兰溪市李渔戏剧研究院;
6.兰溪市文物保护管理所;
7.兰溪市体育中心。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7,961.77万元,支出总计7,961.77万元,与2020年度相比,减少336.31万元,下降4.05%。主要原因是:局本级、博物馆、文保所收入支出减少,兰溪剧院事业单位改革撤销。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7,776.8万元;包括财政拨款收入7,501.25万元(其中,一般公共预算7,062.95万元,政府性基金预算438.3万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.46%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入275.55万元,占收入合计3.54%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,776.8万元,其中基本支出2,787.43万元,占35.84%;项目支出4,989.37万元,占64.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7,579.23万元,支出总计7,579.23万元,与2020年相比,各减少302.97,增长3.84%。主要原因是局本级、博物馆、文保所收入支出减少;财政拨款支出年初预算数8127.39万元,完成年初预算的93.26%,主要原因是局本级、博物馆、文保所收入支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,062.96万元,占本年支出合计的90.82%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.02万元,增长2.13%。主要原因是:局本级、文化馆、图书馆支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,062.96万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出7,015.68万元,占99.33%;卫生健康(类)支出47.28万元,占0.67%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7386.39万元,支出决算为7,062.96万元,完成年初预算的95.62%,主要原因是图书馆、文化馆支出减少。其中:
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为1058.35万元,支出决算为1056.60万元,完成年初预算的99.83%,决算数与预算数基本持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为86.58万元,支出决算为83.2
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为336.12万元,支出决算为493.12万元,完成年初预算的146.7%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆项目费用增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为32.50万元,支出决算为32.50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为665.00万元,支出决算为665万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为544.71万元,支出决算为661.27万元,完成年初预算的121.40%,决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员经费增加和因各类公共群众文化活动、非物质性文化遗产保护展示展演项目经费的增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为179.00万元,支出决算为117.50万元,完成年初预算的65.64%,决算数小于预算数的主要原因是文化馆项目支出减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为233.00万元,支出决算为1238.29万元,完成年初预算的531.45%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算的功能科目其他文化旅游体育与传媒支出,实际拨款时按文件要求放入其他文化和旅游支出,故本功能科目决算数增长较多。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1955.93万元,支出决算为1465.66万元,完成年初预算的74.93%,决算数小于预算数的主要原因是文保所部分项目经费本年未支付。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为397.14万元,支出决算为359.08万元,完成年初预算的90.42%,决算数小于预算数的主要原因加强内控管理及经费管理、严控经费支出。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为23.50万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为37.00万元,支出决算为37.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为1764.00万元,支出决算为762.91万元,完成年初预算的43.25%,决算数小于预算数的主要原因:年初预算的功能科目其他文化旅游体育与传媒支出,实际拨款时按文件要求放入其他文化和旅游支出,故本功能科目决算数较少较多。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.00万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的77.45%,决算数小于预算数的主要原因:单位行政人员人事变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31.56万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的95.82%,决算数小于预算数的主要原因:单位事业人员人事变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,565.47万元,其中:
人员经费2,386.02万元,主要包括:主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费179.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出438.3万元,占本年支出合计的5.64%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少449.99万元,增长/下降50.66%。主要原因是:地方旅游开发项目补助和用于体育事业的彩票公益金支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出438.3万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出18万元,占4.11%;其他(类)支出420.3万元,占95.89%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为741.00万元,支出决算为438.30万元,完成年初预算的59.15%,主要原因是地方旅游开发项目补助和用于体育事业的彩票公益金支出减少。其中:
文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为44.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的40.91%,决算数小于预算数的主要原因:上级转移支付补助减少。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为697.00万元,支出决算为420.30万元,完成年初预算的60.30%,决算数小于预算数的主要原因:文化旅游群众性体育活动和体育设施建设经费支出减少。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.79万元,支出决算为14.32万元,完成预算的80.49%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理及经费管理、严控经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少3.63万元,下降100%,主要原因是本年度未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为8.34万元,占58.24%,与2020年度相比,增加2.31万元,增长38.31%,主要原因是2020年度因疫情原因,市财政为节流压缩三公经费,收回部分指标;公务接待费支出决算为5.98万元,占41.76%,与2020年度相比,减少1.04万元,下降14.81%,主要原因是缩减运行经费,公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为8.41万元,支出决算为8.34万元,完成预算的99.17%。决算数与预算数基本持平。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车运行维护费预算数为8.41万元,支出8.34万元,完成预算的99.17%。决算数与预算数基本持平。主要用于车燃料费、维修费和保险费支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为9.38万元,支出决算为5.98万元,完成预算的63.75%。国内公务接待68批次,累计715人次。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减运行经费,公务接待减少。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.98万元,主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等接待68批次,累计715人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为81.59万元,支出决算为79.86万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用和车辆运行维护费用减少;比2020年度减少5.27万元,下降6.19%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用,且减少了差旅费支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额322.43万元,其中:政府采购货物支出144.76万元、政府采购工程支出7.95万元、政府采购服务支出169.72万元。授予中小企业合同金额241.13万元,占政府采购支出总额的74.79%。其中,授予小微企业合同金额211.82万元,占授予中小企业合同金额的87.85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,兰溪市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆(车辆资产归属机关事务局)、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是送书下乡图书流通车、文物安全巡查和文物保护工程监管专用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,兰溪市文化和广电旅游体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目43个,共涉及资金4453.83万元,占一般公共预算项目支出总额的63.06%。组织对2021年度体育设施建设经费、体育设施购置费和2021年度新增体育场地普查补助经费3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金438.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)在2021年度部门决算中反映2020年度旅游产业发展政策专项资金及体育设施建设经费项目绩效自评结果。
2020年度旅游产业发展政策专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为591.57万元,执行数为591.57万元,完成预算的100%。项目目标完成情况,一是:为助推“文旅兴兰”战略,不断推进我市文旅产业健康快速发展有积极作用。二是:鼓励全国各地旅游企业与兰溪当地旅行社的交流合作,引进旅游住宿团队。发现问题及原因:纸质申报材料多而且繁杂,采取抽查制度。2021年开始,已经使用游客招徕系统申报,网上申报,提供游客名单,发票,快速方便,审核要更加严格。下一步改进措施:进一步规范申报审核程序,对重点旅游企业安排专人调取资料,确定上报数据与实际申报符合。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 2020年度旅游产业发展政策专项资金 | 项目负责人 | 江建英 | |||||
预算单位盖章 | 主管部门 | 兰溪市文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 591.57 | 591.57 | 100.0% | |||||
其中:一般公共预算本级资金 | 591.57 | 591.57 | 100.0% | |||||
一般公共预算上级资金 | ||||||||
政府性基金预算本级资金 | ||||||||
政府性基金预算上级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过旅游产业发展政策的推动,开展“百村景区化”“厕所革命”“等级民宿创建”及旅游团队招徕等,补齐我市文旅产业发展短板,提升整体产业水平和素质,加快全域旅游推进力度和文旅兴兰战略的实施,全市文旅游产业增加值增加,促进文旅产业持续发展。 | 2021年开展完成“百村景区化”、“厕所革命”、“等级民宿创建”、以及旅游团队招徕等,加快了全域旅游推进力度,年度申报产业政策奖励企业达80家以上,创建奖励资金约600万元,旅游服务水平明显提升。 | |||||||
绩效指标100分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 产业政策奖励企业数量(家) | 年度申报产业政策奖励企业达80家以上。 | 年度申报产业政策奖励企业达80家以上。 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 旅游服务水平及整体品质 | 旅游服务水平及整体有较大提升,浙江省A级景区村庄、等级厕所和等级民宿数量有增加 | 旅游服务水平及整体有较大提升,浙江省A级景区村庄、等级厕所和等级民宿数量有增加 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 及时拨付 | 当月及时拨付给相关的单位 | 及时拨付给相关的单位 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 年度创建奖励资金 | 年度创建奖励资金约600万 | 年度创建奖励资金约600万 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 旅游接待人次和旅游总收入 | 全市旅游接待人次和旅游总收入有一定比例的增长 | 较上年有所增加 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 对全市旅游产业的发展起到积极的作用 | 增强旅游企业的信心,共推文旅兴兰战略。 | 增强旅游企业的信心,共推文旅兴兰战略。 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 兰溪文旅知名度 | 兰溪文旅的知名度不断提升 | 兰溪文旅的知名度不断提升 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象等方面满意度指标 | 旅游企业满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。 | ||||||
主管部门审核意见 | (盖章) | |||||||
单位负责人: 陈孝红 填报人: 李慧 联系电话: 13757933120 报日期:2022.4.20 |
体育设施建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为144.8万元,执行数为144.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是优质高效完成全年体育设施建设,并达到预期目标;二是充分发挥了资金效益,合理规范使用体育设施建设经费;三是体育设施建设项目得到省、市相关部门的通报表扬。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 体育设施建设经费 | 项目负责人 | 胡顺洪 | |||||
预算单位盖章 | 主管部门 | 兰溪市文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 370 | 144.8 | 144.8 | 100.0% | ||||
其中:一般公共预算本级资金 | ||||||||
一般公共预算上级资金 | ||||||||
政府性基金预算本级资金 | 35 | 21.8 | 21.8 | 100.0% | ||||
政府性基金预算上级资金 | 335 | 123 | 123 | 100.0% | ||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一是进一步完善基层体育场地设施建设,完成小康体育村升级工程,拆装式游泳池、社区多功能运动场、足球场(笼式足球场)等年度建设任务;二是推动体育场地设施建设,完善群众身边的体育场地设施;三是实施体育场馆免费低收费开放,提升群众幸福感。 | 2021年所有体育场地建设项目(笼式足球场、社区多功能运动场、村级全民健身广场、农村百姓健身房、体育设施进公园)都已按时、按要求完成,并已达到预期目标。 | |||||||
绩效指标100分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(55.00分) | 数量指标(30.00分) | 笼式足球场 | =1个 | 已完成1个 | 10.00 | 10.00 | ||
多功能运动场 | =3个 | 已完成3个 | 10.00 | 10.00 | ||||
百姓健身房 | ≥2个 | 已完成11个 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(5.00分) | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | |||
时效指标(10.00分) | 年底完工 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
成本指标(10.00分) | 单位成本 | 体育场地建设成本按建设级别控制在文件规定要求内 | 体育场地建设成本按建设级别控制在文件规定要求内 | 5.00 | 5.00 | |||
场地建设工程补助金额 | ≤237万元 | 208万 | 5.00 | 5.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | |||||||
社会效益指标(30.00分) | 人均体育场地面积增长 | ≥5% | 5.3% | 10.00 | 10.00 | |||
公共体育服务水平 | 有效提升25% | 25.6% | 10.00 | 10.00 | ||||
公共体育设施面向社会开放率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标(0分) | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | 受益人口 | 常住人口56.71万 | 全市常住人口 | 5.00 | 5.00 | |||
经常参加体育锻炼人数比例 | ≥40% | 43% | 5.00 | 5.00 | ||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度指标(5.00分) | 社会公众满意度 | ≥85% | 90% | 5.00 | 5.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。 | ||||||
主管部门审核意见 | (盖章) | |||||||
单位负责人: 龚卸芳 填报人:胡顺洪 联系电话:13858994906 填报日期:2022.04.20 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
至公开之日,评价报告未出。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):指演出和会议等场地出租收入,用于人员经费和日常公用经费等支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指剧团为完成艺术表演的支出。用于人员经费和日常公用经费等支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传作品制作费及设备购置费等。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指反映文化和旅游管理事务的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
30.文化旅游体育与传媒体(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。
34.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。