您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
  • 信息索引号:

    330781000000/2022-92842

  • 文件名称:

  • 信息名称:

    兰溪市融媒体中心2022年部门预算

  • 发布机构:

    兰溪市融媒体中心

  • 成文日期:

    2022-03-07

  • 公开方式:

    主动公开

  • 登记号:

兰溪市融媒体中心2022年部门预算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2022-03-07 10:52

访问次数:

字体大小:

附件1:

 

 

 

 

 

 

 

兰溪市融媒体中心2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、兰溪市融媒体中心概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年兰溪市融媒体中心预算安排情况说明

(一)关于兰溪市融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于兰溪市融媒体中心2022年收入预算情况说明

(三)关于兰溪市融媒体中心2022年支出预算情况说明
(四)关于兰溪市融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于兰溪市融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于兰溪市融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市融媒体中心部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表

(二)2022年部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门一般公共预算支出表

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门政府性基金预算支出表

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、兰溪市融媒体中心概况

(一)主要职能

把握舆论导向,做强主流舆论,做好新闻外宣,做好“媒体+”,确保刊播安全,拓展文化产业,监管网络资产,履行公益职责,完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

按照分工内设13个机构:办公室、人力资源室、财务室、总编室、采集中心、编辑中心、新媒体中心、广播节目中心、专题活动中心、网络运营中心、技术中心、基层服务中心、经营中心。

从预算单位构成看,兰溪市融媒体中心预算包括:本级预算。

二、兰溪市融媒体中心2022年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市融媒体中心2022年收支总预算3391.29万元。

(二)关于兰溪市融媒体中心2022年收入预算情况说明

兰溪市融媒体中心2022年收入预算3391.29万元,比上年执行数增加775.31万元,29.63 %,主要是增加了其他收入。

其中:一般公共预算拨款收入1206.36万元,占35.57%;其他收入2184.93万元,占64.43%。
  (三)关于兰溪市融媒体中心2022年支出预算情况说明

兰溪市融媒体中心2022年支出预算3391.29万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出3308.65万元、卫生健康支出82.64万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1762.15万元,51.96%;日常公用支出158.40万元,4.67%;项目支出1470.74万元,43.37%

(四)关于兰溪市融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市融媒体中心2022年财政拨款收支总预算1206.36万元。包括:一般公共预算拨款收入1206.36万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1147.34万元、卫生健康支出59.02万元。

(五)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款1206.36万元,比上年执行数减少755.97万元,主要是减少了省补和发展大会经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

      文化旅游体育与传媒支出1147.34万元,占95.11%;卫生健康支出59.02万元,占4.89%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)940.98万元,主要用于:人员经费940.98万元。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)186.36万元,主要用于:各类省补经费(除融媒体中心建设补助外186.36万元。

3)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)20万元,主要用于:省补融媒体中心建设补助经费20万元。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)59.02万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费59.02万元。

    (六)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1000万元,其中:

人员经费1000万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费0万元。

公务交通补贴0万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费0万元;机要通信和应急公务用车经费0万元。

(七)关于兰溪市融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明

   兰溪市融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

   兰溪市融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于兰溪市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市融媒体中心2022 年“三公”经费预算数为0万元,比2021年执行数增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数减少0%。主要用于中心人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是中心无人员因公出国(境)。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数减少0%。主要用于接待相关对口单位来兰工作交流等支出。减少的主要原因是中心严控各类公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数减少0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元,和新闻采访及现场转播等等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。减少的主要原因是中心严控各类公务车运行维护费用。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年兰溪市融媒体中心政府采购预算总额1621.64万元,其中:政府采购货物预算150.90万元、政府采购工程预算1470.74万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日,兰溪市融媒体中心共有车辆7辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

    3.绩效目标设置情况

2022年兰溪市融媒体中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款206.36万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指反映广播电视台等的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 2022年单位预算公开(报表)(分库)_2022-02-24.xls

 

 


扫一扫在手机打开当前文章
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统