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兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算

索引号: 11330781733793079K/2020-62721 发布机构: 文化和广电旅游体育局 发文时间: 2020-09-24
文号: 主题分类: 公开方式: 主动公开

一、兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订政策措施并组织实施。

2.统筹规划全市文化广电文物事业、文化产业相关门类、旅游产业和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、旅游和体育融合发展,推进文化旅游体育、广播电视、文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。

6.加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作。负责全市广播电视行业管理工作。指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化、旅游、体育人才队伍建设,指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

7.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施,指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业高质量发展。组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。促进文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

9.负责全市体育事业的管理工作,指导开展群众性的体育活动,组织开展全市体育竞赛;协调全市公共体育设施的规划、建设和管理,负责公共体育设施的督查;指导发展体育经济和经营活动,归口管理体育市场,负责体育彩票的管理工作;指导和组织运动员队伍建设及业余训练,加强体育队伍的综合素质;负责管理体育系统及民间体育的对外交往活动。

10.指导协调全市文物保护利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管,配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设,指导全市非国有博物馆发展,指导开展社会文物工作。

11.负责全市文化、广播电视、旅游和体育有关事项审批,监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、旅游和体育市场,指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

12.负责全市文化市场综合执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设,受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场投诉和举报,组织查处重大违法违规活动,维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全稳定工作。负责文化、广播电视、旅游和体育行业安全监督管理。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广电、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进文化阵地建设,大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使公共文化服务体系建设更加完善,文化广电旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

(二)机构设置

因机构改革,原兰溪市文化广电新闻出版局和原兰溪市旅游局合并成新局:兰溪市文化和广电旅游体育局。从预算单位构成看,兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)单位部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.兰溪市文化和广电旅游体育局(本级)

2.兰溪市文化市场行政执法大队

3.兰溪市文化馆

4.兰溪市图书馆

5.兰溪市博物馆

6.兰溪市文物保护管理所

7.兰溪市婺剧团

8.兰溪剧院

9.兰溪市体育中心

二、兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)单位2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8778.65万元,与2018年度相比,收、支总计各增加850.73万元,增长10.73%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8438.24万元;包括财政拨款收入7308.87万元(其中,一般公共预算6827.59万元,政府性基金预算481.28万元),占收入合计86.62%;事业收入230.17万元,占收入合计2.73%;其他收入899.20万元,占收入合计10.65%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8493.03万元,其中基本支出3440.74万元,占40.51%;项目支出5052.29万元,占59.49%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7401.79万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1145.5万元,增长18.31%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6828.81万元,占本年支出合计的80.4%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1381.04万元,增长25.35%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6828.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出6740.45万元,占98.7%;社会保障和就业(类)支出8.36万元,占0.13%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出80万元,占1.17%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7061.81万元,支出决算为6828.81万元,完成年初预算的96.7%,主要原因是人员变动、部分项目未按进度支付。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为764.45万元,支出决算为766.8万元,完成年初预算的100.3%,决算数稍大于预算数的主要原因为人员工资调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为370.96万元,支出决算为317.98万元,完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是兰溪市图书馆因人员支出减少,项目实施计划变少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为32.5万元,支出决算为153.78万元,完成年初预算的473.17%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为355万元,支出决算为308.57万元,完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是兰溪市婺剧团表演团体经费减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为439.04万元,支出决算为461.41万元,完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为143.99万元,支出决算为78.94万元,完成年初预算的54.82%。决算数小于预算数的主要原因是非遗经费减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为233.17万元,支出决算为242.05万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为10万元,支出决算为10元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为37.2万元,支出决算为37.2元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为228万元,支出决算为646.55万元,完成年初预算的283.57%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为2415.96万元,支出决算为1105.29万元,完成年初预算的45.75%。决算数小于预算数的主要原因是国保、省保文物保护单位维修工程按施工进度付款,存在跨年支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为369.04万元,支出决算为406.9万元,完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.12万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金投入,年初未列入预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为23.5万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为42.95万元,完成年初预算的613.57%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为1422万元,支出决算为2067.96万元,完成年初预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.364万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金投入,年初未列入预算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金投入,年初未列入预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2642.36万元,其中:

人员经费2052.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费589.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出481.29万元,占本年支出合计的5.67%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少214.71万元,下降30.85%。主要原因是预算偏高,马拉松赛招标实际有节省,另因中华人民共和国成立70周年安保问题龙舟赛和横渡兰江活动取消。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出481.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出481.29万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为637.06万元,支出决算为481.29万元,完成年初预算的75.55%,主要原因是预算偏高,马拉松赛招标实际有节省,另因中华人民共和国成立70周年安保问题龙舟赛和横渡兰江活动取消。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为637.06万元,支出决算为481.29万元,完成年初预算的75.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算偏高,马拉松赛招标实际有节省,另因中华人民共和国成立70周年安保问题龙舟赛和横渡兰江活动取消。。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.36万元,支出决算为16.99万元,完成预算的54.18%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了经费管理和内控管理,严控经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.78万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.3万元,占48.85%,与2018年度相比,减少2.82万元,下降8.3%,主要原因是公车改革和严控经费支出;公务接待费支出决算为8.69万元,占51.15%,与2018年度相比,增加1.42万元,增长19.53%,主要原因是招商接待费用增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为16.82万元,支出决算为8.3万元,完成预算的49.35%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革和严控经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出8.3万元,主要用于开展文化、文物、旅游、体育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为14.54万元,支出决算为8.69万元,完成预算的59.77%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强了经费管理,严控经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次,累计738人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.69万元,主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导。接待738人次,97批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市文化和广电旅游体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金4099.2万元,占一般公共预算项目支出总额的97.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)在2019年度部门决算中反映兰溪市文化和广电旅游体育局(本级)群众性体育活动及兰溪市博物馆陈列展览项目绩效自评结果。

兰溪市文化和广电旅游体育局(本级)群众性体育活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.51分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为231.37万元,完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况:一是举办2019马拉松赛、全市篮球赛、霞客古道毅行、帐篷露营及兰溪全民健身日等赛事活动,组织开展体育指导员与广播操推广培训、征订体坛报,对公益金使用情况在导报进行公告,支持和促进全市15个健身气功站点、老年体协正常活动动开展,积极参加上级比赛,完成公民体质评价测试和国民体质测试任务;二是成本压减控制在预算经费总额内;三是促进旅游休闲产业和经济发展效果显著;四是带动第三产业、旅游休闲运动产业经发展;五是宣传兰溪,提升兰溪知名度和美誉度;六是提高社会公众、村(社区)、各类体育组织满意度。发现的问题及原因:一是体育赛事运作团队合作力量体现不明显。;二是赛事主办场地氛围营造有待提升。下一步改进措施:一是加强赛事团队运作培训;二是增加赛事场地设计元素,融入文化内涵。

兰溪市博物馆绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为241.18万元,完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况:一是建成一座500平方米、配有恒温恒湿系统、灯光系统和安防系统的临时展厅;二是完成2019年度投资预算241.18万元;三是能举办高质量有影响力的各类展览,更好地展示兰溪历史文化,为文旅兴兰助力;四是建成后,观众满意度达90%。发现的问题及原因:根据工程进度工程质量验收未完成。下一步改进措施:2020年上半年尽快完成验收。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对我局及下属单位中的兰溪市博物馆陈列展览项目进行了绩效抽评,至公开之日财政尚未出评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出766.8万元,比年初预算数增加15.26万元,增长2.18%,主要原因是人员经费、机构合并时运转经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额729.22万元,其中:政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出211.84万元、政府采购服务支出382.38万元。授予中小企业合同金额335.94万元,占政府采购支出总额的46.06%。其中,授予小微企业合同金额182.84万元,占政府采购支出总额的25.07%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其中2辆已上交国资办,正在走资产注销程序),其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):指反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传作品制作费及设备购置费等。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):反映旅游管理事务支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)项目绩效自评表.xls

兰溪市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算公开表.XLS

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